
我們是家電公司,這個月認(rèn)證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認(rèn)證的記賬發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出金額的。
做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄咋做? 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學(xué)你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業(yè)外支出啊,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉(zhuǎn)出,在12月份應(yīng)該如何做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
這個買方退回商品做的是進項稅轉(zhuǎn)出能不能直接所有分錄做紅字,進項稅也做紅字不做進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉(zhuǎn)出金額,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
老師你好!我7月份認(rèn)證了一張發(fā)票,八月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出了,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
當(dāng)月已經(jīng)勾選的發(fā)票如果當(dāng)月做賬要轉(zhuǎn)出,分錄是做進項稅負(fù)數(shù),還是做進項稅額轉(zhuǎn)出
我們當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月又做了進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄怎么做啊 我們是購進的商品


佳云 追問
2020-03-25 16:03
答疑蘇老師 解答
2020-03-25 16:04