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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-25 22:04

是對的,你寫沒有問題這個

清純 追問

2020-03-25 22:13

也就是說應付職工薪酬要等于實發(fā)工資加上社保個人部分。

maize老師 解答

2020-03-25 22:14

是的,準則是這樣的,是的,

清純 追問

2020-03-25 22:18

2月賬戶退回的社保單位部分怎么做賬?2月社保沒有進行計提。
3月社保直接是減免了,怎么做賬?需要計提嗎?

maize老師 解答

2020-03-25 22:19

不做賬,直接不做就可以,。2 ,計提,結轉到營業(yè)外收入,你自己選擇,

清純 追問

2020-03-25 22:23

2月當月沒計提,交了費,直接記管理費,銀行。3月退費單位部分到賬。這種情況怎么做?

maize老師 解答

2020-03-25 22:25

借銀行借管理費用負數(shù)

清純 追問

2020-03-25 22:29

直接沖呀?還有別的方法沒?

maize老師 解答

2020-03-25 23:12

借銀行貸營業(yè)外收入,

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相關問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
同學,你好,你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對的 工資和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
嗯是的 這樣做分錄是對的哈
2020-07-08 16:19:40
你好,依據(jù)自己做賬習慣,可分開可不分開入賬都可以的,不影響總的結果
2016-08-30 14:49:30
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