
發(fā)票前幾個月拿到已經(jīng)做賬做進(jìn)了,之后付款時做了其他應(yīng)付款 銀行存款,怎么沖回其他應(yīng)付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務(wù),你之前是怎么做的會計分錄?
公司支付團(tuán)建費沒有發(fā)票如何做賬 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣對么
答: 這樣做分錄是正確的了呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。放在應(yīng)付科目如何理解應(yīng)付已付?放在其他應(yīng)收好理解,應(yīng)付就沒那么好理解
答: 同學(xué)你好,發(fā)票進(jìn)行報銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計借方。


小葵花_007 追問
2020-03-26 15:36
bamboo老師 解答
2020-03-26 15:40