亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-03-28 12:44

你好,不可以,你材料要先入庫啊

聽海 追問

2020-03-28 12:45

因為我們是建筑公司,材料都直接送到工地上就直接用了,入庫零用環(huán)節(jié)都沒有詳細核算

聽海 追問

2020-03-28 12:46

基本上需要什么材料就購買什么材料,也沒有庫存

小云老師 解答

2020-03-28 12:46

這樣啊,那你直接轉成本可以的

聽海 追問

2020-03-28 12:48

好的,謝謝老師

小云老師 解答

2020-03-28 12:49

不客氣,方便請五星好評一下,謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有錯誤的,12月份調整分錄應當是 借;其他應收款 貸;主營業(yè)務成本 收到發(fā)票 借;相關科目 貸;其他應收款
2018-01-17 11:46:40
這個要根據(jù)你企業(yè)的真實經(jīng)濟業(yè)務進行判斷。
2017-02-16 10:42:59
你好,另外的1000確定不用給了?
2016-12-20 14:49:42
你好,這個為什么是其他應收款呢
2020-07-14 16:04:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...