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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 14:59

你好,同學(xué)。
不能說(shuō)是錯(cuò)的,應(yīng)收負(fù)數(shù)說(shuō)明是預(yù)收,應(yīng)付負(fù)數(shù)說(shuō)明是預(yù)付

蓮花 追問(wèn)

2020-03-28 15:01

那是不是應(yīng)該用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目更好呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-28 15:02

有的企業(yè)并沒(méi)有 使用這兩個(gè) 科目,通過(guò)應(yīng)收和應(yīng)付核算也是一樣的

蓮花 追問(wèn)

2020-03-28 15:14

可是老師,前面沒(méi)有掛應(yīng)收賬款,后面直接沖賬,這樣也可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-28 15:45

前面沒(méi)有掛賬,不可以的,

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-28 15:45

如果是預(yù)收,那么你企業(yè)沒(méi)設(shè)置預(yù)收賬款,就是可以的

蓮花 追問(wèn)

2020-03-28 16:04

企業(yè)有預(yù)收賬款科目啊,就是沒(méi)有啟用而已

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-28 16:05

那你就是通過(guò)預(yù)收賬款處理。不用應(yīng)收賬款處理。

蓮花 追問(wèn)

2020-03-28 16:07

嗯嗯是的呢,預(yù)收賬款一直掛賬,后面不也是要交稅的嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-28 16:09

不用的,預(yù)收賬款就是提前預(yù)收的款項(xiàng),確認(rèn)收入時(shí)交稅

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你好第一個(gè)是正確的,第二個(gè)是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對(duì)方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對(duì)于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計(jì)算過(guò)程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫(xiě)了一個(gè)0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會(huì)重分類(lèi)為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時(shí)除了把資產(chǎn)負(fù)債分開(kāi),還需要把所有者權(quán)益也分開(kāi)的,光看庫(kù)存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會(huì)平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計(jì)入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒(méi)有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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