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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-20 10:07

你好!應(yīng)收在借方,應(yīng)付在貸方

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相關(guān)問題討論
你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,對方應(yīng)收賬款余額是負數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負數(shù)
2020-06-04 09:26:12
您好,計算過程除了應(yīng)付賬款“13600”多寫了一個0,其他都正確。 應(yīng)收賬款的貸方余額,應(yīng)付賬款的借方余額會重分類為預(yù)付賬款和預(yù)收賬款,不需要減掉。
2019-12-30 09:17:39
應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了
2019-10-03 09:20:51
公司分立時除了把資產(chǎn)負債分開,還需要把所有者權(quán)益也分開的,光看庫存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負債余額就計入分立當月的賬務(wù)里,沒有期初余額
2019-08-05 09:51:33
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