老師,當(dāng)時計提了成本20萬,合同簽的也是20萬,但實際 問
沖成本更正申報引起補(bǔ)稅就會有滯納金的 答
老師,你們的會計軟件項目核算是怎么樣的呢?可不可 問
您好,可以這么理解, 有一個項目核算明細(xì)賬,這里就可以選擇具體的往來單位了 答
2025年變更內(nèi)容其他債權(quán)投資 到期收回的 差額 問
2025 年相關(guān)規(guī)定下,其他債權(quán)投資到期收回時,差額計入 “信用減值損失”。而之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應(yīng)轉(zhuǎn)入投資收益。 其他債權(quán)投資在持有期間,其公允價值變動等會計入其他綜合收益,終止確認(rèn)時,需要將原計入其他綜合收益的金額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,根據(jù)規(guī)定,這里的當(dāng)期損益對應(yīng)的是 “投資收益” 科目,與到期收回時差額計入的 “信用減值損失” 無關(guān)。 答
老師 稅局說公司稅負(fù)率太低,怎么提高稅負(fù)率啊? 問
其實 就是讓多交些稅 答
老師好,一種產(chǎn)品庫存了2年多了,沒賣完,最后虧本賣出 問
您好,可以的,這種是折價銷售 答

老師,應(yīng)收賬款余額是-9300是不是我們欠對方這些票?應(yīng)付賬款余額是-80000是不是我們欠對方錢
答: 你好第一個是正確的,第二個是你們提前支付出去的。
你好,對方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)還是正數(shù)呀
答: 你好,對方應(yīng)收賬款余額是負(fù)數(shù),對于我們公司應(yīng)付賬款應(yīng)該是負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,年中建賬,應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款余額為零的,還需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎
答: 應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款都是資產(chǎn)負(fù)債表項目,余額為零的不用錄入期初數(shù)據(jù)了


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2020-06-04 09:47
莊老師 解答
2020-06-04 09:55