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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-28 15:59

借:管理費用  借:應交稅費-應交增值稅-進項  貸:預付賬款 1500

靈希月 追問

2020-03-28 16:16

發(fā)票金額是18000元啊老師,進項稅1021.13元,我不知道分錄怎么做了

文文老師 解答

2020-03-28 16:17

你的意思是18000不含進項稅?

文文老師 解答

2020-03-28 16:18

一共才付款18000元,這應該是含稅價吧

靈希月 追問

2020-03-28 16:20

是的,老師

文文老師 解答

2020-03-28 16:21

借:管理費用 478.87  借:應交稅費-應交增值稅-進項 1021.13 貸:預付賬款 1500
這是最簡單的處理方式

靈希月 追問

2020-03-28 16:25

還有哪種處理方式老師

文文老師 解答

2020-03-28 19:23

重新分攤管理費用,按不含稅價

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相關問題討論
你好? 咱用的小準則 嗎
2023-05-15 16:10:12
同學,你好,可以等發(fā)票來了再做賬,但是如果 跨月了,你錢出去了,肯定要體現(xiàn)一下你支付錢的賬務處理,所以是預付賬款了
2022-04-07 14:05:23
收到發(fā)票之后借管理費用貸預付賬款
2020-02-26 16:16:04
您好 支付的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票攤銷 按月 借:管理費用 按月攤銷金額 貸:預付賬款 按月攤銷金額 然后做個攤銷表 每個月寫份攤銷分錄就好了
2019-12-24 12:52:06
借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:預付賬款 1500
2020-03-28 15:59:43
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