
老師好,我們公司月初的時(shí)候銷售一批貨物10萬(wàn)元掛的科目是應(yīng)收賬款,到了中旬銀行收到銷貨方打過(guò)來(lái)的20萬(wàn)元。到了月末應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整賬務(wù)。
答: 你好,其實(shí)不需要調(diào)整賬務(wù),應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù)10萬(wàn),就代表預(yù)收的款項(xiàng)10萬(wàn)的意思
應(yīng)收賬款因?yàn)榍捌诓铄e(cuò)導(dǎo)致與實(shí)際賬務(wù)不符,后期調(diào)賬應(yīng)該用什么科目調(diào)整合適呢
答: 同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)我們20年要重新建新的賬套,之前舊的應(yīng)收賬款有的客戶不用了,也不會(huì)在用了,這樣的科目可以不添加了么
答: 你好 不用的科目可以不添加


~(TロT)σ 追問(wèn)
2020-03-28 21:06
鄒老師 解答
2020-03-28 21:08
~(TロT)σ 追問(wèn)
2020-03-28 21:10
鄒老師 解答
2020-03-28 21:10