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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-30 07:27

是的?,如果直接告訴期末余額的明細(xì),就是這樣處理

YXH 追問

2020-03-30 07:36

如果只告訴了期末余額,直接填列就好了嗎?那這個應(yīng)收明細(xì)借加預(yù)收明細(xì)借啥時候能用的著啊,老師

辜老師 解答

2020-03-30 07:48

就是直接告訴你各個單位的應(yīng)收,預(yù)收明細(xì)的時候,就是用應(yīng)收賬款的期末借方余額+預(yù)收賬款的借方余額

YXH 追問

2020-03-30 09:28

是不是用這個月所有應(yīng)收的借方相加就是應(yīng)收期末借方明細(xì)余額,所有貸方相加就是它的期末貸方明細(xì),然后預(yù)收也是一樣,再用應(yīng)收期末明細(xì)借加上預(yù)收期末明細(xì)借?

辜老師 解答

2020-03-30 09:32

你現(xiàn)在是已知期初余額,要計(jì)算期末余額

YXH 追問

2020-03-30 09:39

我是問老師如果沒有告訴期初余額,期末余額明細(xì)就是這樣算的嗎,然后再用借方明細(xì)相加

辜老師 解答

2020-03-30 09:41

如果沒有期初余額,應(yīng)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款借方發(fā)生額-貸方發(fā)生的

YXH 追問

2020-03-30 09:54

就是期末余額借方明細(xì)是用這個月所有借方明細(xì)相加算出來的嗎

YXH 追問

2020-03-30 10:18

借方發(fā)生額相加不就是期末借方明細(xì)嗎

YXH 追問

2020-03-30 10:26

您剛才不是說如果沒有期初余額,就用應(yīng)收明細(xì)借加上預(yù)收明細(xì)借嗎

辜老師 解答

2020-03-30 10:27

用應(yīng)收明細(xì)借加上預(yù)收明細(xì)借,是根據(jù)余額情況,就是這樣相加的

YXH 追問

2020-03-30 10:47

我上面說的對嗎

YXH 追問

2020-03-30 10:47

這樣理解對嗎

辜老師 解答

2020-03-30 12:46

是的,給出余額,就是這樣計(jì)算的

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相關(guān)問題討論
是的?,如果直接告訴期末余額的明細(xì),就是這樣處理
2020-03-30 07:27:11
這個你要問軟件售后呢,他們給你編輯!
2018-09-10 20:52:59
18年年底的時候只做了應(yīng)收預(yù)付,19年的時候把應(yīng)收預(yù)付拆出來做了應(yīng)付預(yù)收余額,可以
2019-09-25 09:54:54
還有其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方+其他應(yīng)付款的借方,其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款的貸方+其他應(yīng)付款的貸方
2019-04-17 10:52:13
應(yīng)收預(yù)收科目的期末余額計(jì)算公式為:期末余額=期初余額+本期收入-本期支出。 預(yù)付應(yīng)付科目的期末余額計(jì)算公式為:期末余額=期初余額+本期支出-本期收入。 因此,應(yīng)收預(yù)收科目和預(yù)付應(yīng)付科目的期末余額的計(jì)算公式分別為:期末余額=期初余額+本期收入-本期支出;期末余額=期初余額+本期支出-本期收入。 從上述計(jì)算公式可以看到,期末余額計(jì)算中支出和收入是最關(guān)鍵的部分,期末余額受當(dāng)期收入與支出影響較大。 拓展知識: 記賬憑證有分錄項(xiàng)目記賬,這種記賬方法可以保證每張賬戶的余額是準(zhǔn)確的,可以幫助會計(jì)準(zhǔn)確計(jì)算預(yù)算支出,入賬收入,余款的情況,從而更加準(zhǔn)確的分析企業(yè)的健康狀況。
2023-03-01 09:18:24
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