
請問老師:當(dāng)月發(fā)上月的工資,那當(dāng)月的賬務(wù)處理怎么做,也就是說工資怎么計提,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好!當(dāng)月發(fā)以前月度的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等。 計提工資的時候,借:管理費用,制造費用等,貸:應(yīng)付職工薪酬。
老師,請問12月份月底結(jié)轉(zhuǎn)計提和11月份有什么不一樣嗎?比如在12月份賬務(wù)處理中要特別做的?
答: 你好,12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的,而且12月份是需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我想問下年終獎計提多了但是上年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個賬務(wù)處理怎么做呢
答: 你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費用…工資(獎金))


宋生老師 解答
2016-05-11 14:37
宋生老師 解答
2016-05-11 15:20