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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-03-30 10:15

你沖掉之前,負(fù)數(shù),那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整,貸xx 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

滿秋兒 追問

2020-03-30 10:52

就是這么多年過去了,還可以調(diào)整的,這個(gè)調(diào)整沒有年度限制,是吧?

maize老師 解答

2020-03-30 10:55

不能稅前扣除了,你這個(gè)跨8年了

滿秋兒 追問

2020-03-30 11:00

對我就是糾結(jié)這個(gè),如果不能稅前扣除,那我調(diào)整也是變得沒有意義了,對吧!

maize老師 解答

2020-03-30 11:02

是的,你這個(gè)跨8年也不能稅前扣除,但是你之前做錯(cuò)需要調(diào)賬才可以

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你沖掉之前,負(fù)數(shù),那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整,貸xx 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-03-30 10:15:53
你好,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借;生產(chǎn)成本,貸;相關(guān)科目
2020-04-22 17:08:06
1借周轉(zhuǎn)材料在用3000 貸周轉(zhuǎn)材料~在庫3000
2020-02-28 14:33:29
您好,稍等,我現(xiàn)在給您寫答案
2019-09-15 22:24:56
1、領(lǐng)用: 借:周轉(zhuǎn)材料--在用 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料 --在庫 3000 2、攤銷(如是五五攤銷,價(jià)值就除以2): 借:制造費(fèi)用 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料 --在用 3000 同時(shí): 借:制造費(fèi)用 -60 貸:材料成本差異 -60 或者: 借:材料成本差異 60 貸:制造費(fèi)用 60 3、報(bào)廢管理用具: 借:管理費(fèi)用 2200 借:原材料 200 貸:周轉(zhuǎn)材料-在用 2400 同時(shí): 借;管理費(fèi)用 -44 借:原材料 -4 貸:材料成本差異 -48
2021-09-21 08:51:45
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