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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-03-31 07:14

未開票收入也是要計算增值稅銷項稅的。要控制稅額可以從認(rèn)證進(jìn)項稅的時間方面考慮。

利兒 追問

2020-03-31 07:18

進(jìn)項稅是有的,是留底稅,然后老板想把賬上庫存全部開出去,只交個1000多點稅,

文靜老師 解答

2020-03-31 07:32

1.公司只要有收入就應(yīng)該交稅,與你是否開票無關(guān)。對未開票部分也應(yīng)該做銷項稅申報。2.如果賬面庫存已全部銷售出去,業(yè)務(wù)真實,據(jù)實開具即可。3.增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅-進(jìn)項稅=不含稅收入*稅率-進(jìn)項稅。得出稅額加進(jìn)項稅=不含稅收入*稅率,不含稅收入=(稅額加進(jìn)項稅)/稅率。

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你好,按賬上的銷項稅額的金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期銷項中繼續(xù)抵扣。
2020-04-11 17:20:53
19欄看下有沒有自動減去
2019-05-14 13:14:06
這個的話 留抵 這一期 是不用交增值稅的哦
2020-07-11 09:57:23
您好,您的意思是您公司的增值稅稅負(fù)率是3%,對嗎?只有知道增值稅稅負(fù)率才好倒推計算的。
2020-06-02 14:04:52
沒有進(jìn)項就是銷項交增值稅
2019-09-17 12:49:05
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