
老師,到月底進(jìn)項稅額大于銷項,不需要交稅,賬上怎么處理
答: 你好,按賬上的銷項稅額的金額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期銷項中繼續(xù)抵扣。
加計抵減的稅額在主表上沒有顯示,我們一直有留底進(jìn)項稅額,不用交稅的
答: 19欄看下有沒有自動減去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好! 按3個點交稅,請問怎么算應(yīng)該認(rèn)證的進(jìn)項稅額呢?
答: 您好,您的意思是您公司的增值稅稅負(fù)率是3%,對嗎?只有知道增值稅稅負(fù)率才好倒推計算的。

