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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-01 11:50

那就原路徑做相反分錄沖掉

土豆三 追問

2020-04-01 11:51

結轉的本年利潤也要沖?

紫藤老師 解答

2020-04-01 11:51

月末的時候轉入本年利潤

土豆三 追問

2020-04-01 11:54

借:管理費用-工資(負的多計提數(shù)),貸:應付職工薪酬-應付工資。月末正常結轉到本年利潤?

紫藤老師 解答

2020-04-01 11:57

對的,你的理解是正確的

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相關問題討論
那就原路徑做相反分錄沖掉
2020-04-01 11:50:54
你好,2個人提前發(fā)了工資,賬務處理是 借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
補做發(fā)放工資的分錄。
2017-06-04 19:40:42
你好,計提與實際發(fā)放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
你好,一般是發(fā)放工資的當月調(diào)整,也可以年底再一次性調(diào)整。
2019-09-22 17:44:25
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