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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-03 16:23

你好,計提與實際發(fā)放是不會一致的,因為還有扣款,社保等

王琳 追問

2017-07-03 16:27

那到月末轉(zhuǎn)成本的時候怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?如5月計提工資50000,實際發(fā)放了48000,應(yīng)該怎樣做分錄呢

鄒老師 解答

2017-07-03 16:29

借;管理費用等科目   貸;應(yīng)付職工薪酬        50000 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行 存款   48000

王琳 追問

2017-07-03 16:32

最后做損益表的時候,管理費用就是50000,那多計提的2000工資應(yīng)該如何處理呢,怎樣做

鄒老師 解答

2017-07-03 16:33

你好,是什么產(chǎn)生了這個差額,多計提 了還是?

王琳 追問

2017-07-03 16:35

1、如果是多計提了應(yīng)該怎樣處理 
2、如果是因為社保或者其他扣款應(yīng)該怎樣處理

鄒老師 解答

2017-07-03 16:36

1,沖銷多計提的 
2,借方還需要計入其他應(yīng)收款2000,然后發(fā)放的時候計入貸方

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相關(guān)問題討論
你好,計提與實際發(fā)放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
你好,一般是發(fā)放工資的當(dāng)月調(diào)整,也可以年底再一次性調(diào)整。
2019-09-22 17:44:25
如何調(diào)整的問題,是要具體問題具體分析的,您最好是舉出出現(xiàn)不平的情況,老師才好幫您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
2017-05-28 13:54:53
如果審計已經(jīng)發(fā)放,不用調(diào)整的
2017-12-27 11:50:41
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