
某縣國(guó)稅局稽查局 在2012年納稅檢查發(fā)現(xiàn)A公司2011年故意接受虛開增值稅發(fā)票一張 金額100000稅額17000 ,價(jià)稅合計(jì)117000元,已抵扣,現(xiàn)要求A公司補(bǔ)繳所得稅和增值稅,請(qǐng)幫忙做出會(huì)計(jì)分錄!
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
老師你好,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有汪年有接受過虛開發(fā)票10萬(wàn)元,怎么處理這種情況?
答: 同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,更正申報(bào),交稅款,滯納金,罰款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有汪年有接受過虛開發(fā)票10萬(wàn)元,怎么處理這種情況?
答: 你好,稅前納稅調(diào)增所得稅,加征收滯納金

