
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導(dǎo)致我的應(yīng)交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調(diào)整的呢
答: 你好,現(xiàn)在沒(méi)有留底了嗎?你這個(gè)留底退回來(lái)了還是怎么了?
應(yīng)交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
答: 你好,應(yīng)交增值稅期初余額在貸方,那么期初也就是上期是要交稅,沒(méi)有留底稅額的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月留抵稅額 634.71 這個(gè)月留抵稅額 561.46 能不能如下寫(xiě) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
答: 您好同學(xué),不要這樣寫(xiě),咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

