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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-02 14:36

你好,沖銷多計提
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整

X 追問

2020-04-02 15:31

需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,分錄怎么做

鄒老師 解答

2020-04-02 15:34

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

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相關(guān)問題討論
您好!請問您說的第一題是題3嗎?若是,稍后將列出分錄
2021-07-02 07:45:34
你好 借管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-05-14 14:15:30
您好 借:主營業(yè)務(wù)成本 存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品
2019-12-05 14:23:23
支付員工工資:時扣社保錢 下月交 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
2019-11-30 16:50:54
你好,你之前計提所做的分錄是?
2019-10-15 18:07:43
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