
當月原材料已入庫,發(fā)票下個月收到,款未付,原材料又是當月結轉成本,而且下個月收到的發(fā)票金額不是一對一的金額,怎么做帳?
答: 你好,當月做暫估入庫,次月取得發(fā)票沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票做購進處理,之前成本有差額做相應調(diào)整
我上個月暫估入庫了原材料100,月末結轉了成本。這個月我沖暫估,然后按發(fā)票金額100入庫原材料,月末又結轉了成本,現(xiàn)在原材料有個余額數(shù)100,是不是我這個月入庫的100不能結轉成本了?。?/p>
答: 您好 請問您原材料有實際庫存么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料發(fā)票還沒有進來,沒有做暫估賬,直接做領料結轉成本可以嗎?
答: 你好,需要先做暫估入庫的


土豆三 追問
2020-04-02 14:58
土豆三 追問
2020-04-02 14:59
bamboo老師 解答
2020-04-02 15:03