
老師,我們產(chǎn)品原材料有一半沒有發(fā)票,我能不能不入帳,只把有發(fā)票的原材料成本結(jié)轉(zhuǎn),
答: 你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本這個就不對了。
如果本月庫存原材料少了點,預(yù)估一些之后又需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個怎么做賬,到下月收到材料發(fā)票了實際的比預(yù)估的少,該怎么處理?
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,原材料發(fā)票沒有回來,咋入結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是制造銷售企業(yè)
答: 貨到票未到,暫估入庫成本也正常結(jié)。 貨到票未到,暫估入庫成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)。


zaihua 追問
2017-10-26 15:27
鄒老師 解答
2017-10-26 15:28
zaihua 追問
2017-10-26 16:31
鄒老師 解答
2017-10-26 16:32