
老師,我們產(chǎn)品原材料有一半沒有發(fā)票,我能不能不入帳,只把有發(fā)票的原材料成本結(jié)轉(zhuǎn),
答: 你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本這個(gè)就不對(duì)了。
如果本月庫(kù)存原材料少了點(diǎn),預(yù)估一些之后又需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)怎么做賬,到下月收到材料發(fā)票了實(shí)際的比預(yù)估的少,該怎么處理?
答: 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料發(fā)票沒有回來(lái),咋入結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是制造銷售企業(yè)
答: 貨到票未到,暫估入庫(kù)成本也正常結(jié)。 貨到票未到,暫估入庫(kù)成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)。
企業(yè)采購(gòu)原材料沒有發(fā)票,只能暫估入庫(kù),那結(jié)轉(zhuǎn)成本也是用暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1月份給客戶開了發(fā)票 但是原材料發(fā)票3月份才開進(jìn)了,請(qǐng)問1月份的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
廠里沒有專門的倉(cāng)管,現(xiàn)在這款還不完善,原材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)沒有,我直接按收到的發(fā)票先結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好!請(qǐng)問購(gòu)入原材料沒有發(fā)票怎么入賬,然后生產(chǎn)成產(chǎn)品每月銷售時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?


瑾瑄 追問
2021-09-25 12:58
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2021-09-25 13:00
瑾瑄 追問
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2021-09-25 14:18
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2021-09-25 14:25
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2021-09-25 14:34
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2021-09-25 14:47