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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-02 18:44

如果進項大于銷項的,那句是形成留抵了,不做賬

高興的流沙 追問

2020-04-02 18:45

生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅,進項需要做轉(zhuǎn)出吧

紫藤老師 解答

2020-04-02 18:46

生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅,你不需要抵扣的,抵扣了進項需要做轉(zhuǎn)出

高興的流沙 追問

2020-04-02 18:49

不是銷項對應(yīng)的進項都有轉(zhuǎn)出嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-02 18:50

生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅對應(yīng)的進項需要做轉(zhuǎn)出

高興的流沙 追問

2020-04-02 18:54

是的,我們應(yīng)稅項目只有一種的,是全部收入免稅的,這樣增值稅應(yīng)該怎么做賬呢?

紫藤老師 解答

2020-04-02 18:54

分開,應(yīng)稅項目的專票可以抵扣,生活服務(wù)業(yè)疫情期間免征增值稅,你不需要抵扣的,抵扣了進項需要做轉(zhuǎn)出

高興的流沙 追問

2020-04-02 18:57

不好意思,我還是不明白的,比如我這個月銷項5000,進項1萬,我應(yīng)該怎么編分錄呢?

紫藤老師 解答

2020-04-02 18:57

你要分開進項是用于免稅還是不免稅

應(yīng)稅項目的專票可以抵扣

紫藤老師 解答

2020-04-02 18:58

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

高興的流沙 追問

2020-04-02 19:06

那像我舉例金額的話,轉(zhuǎn)出未見增值稅余額在借方5000,即不用再進行賬務(wù)處理,如果4月份我銷項未1萬,無進項,則確認5000的免征增值稅額為營業(yè)外收入或者其他收益,對嗎

紫藤老師 解答

2020-04-02 19:08

對的,你的理解是正確的

高興的流沙 追問

2020-04-02 19:21

好的,那明白了,謝謝老師!

紫藤老師 解答

2020-04-02 19:21

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
如果進項大于銷項的,那句是形成留抵了,不做賬
2020-04-02 18:44:07
你好,當期進項稅額可以留底
2020-02-27 12:30:49
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
免稅項目,這個不能抵扣進項稅,需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理
2020-03-10 22:00:51
你好,學員,所得稅不減免的
2022-03-13 17:06:32
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