老師好,我是進(jìn)出口貿(mào)易公司,生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人企業(yè),營(yíng)改增和我們有關(guān)系嗎?國(guó)地稅需要報(bào)什么稅種?
不忘初心
于2016-05-13 10:25 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-13 10:29
你好,其實(shí)關(guān)系不大
國(guó)稅:增值稅,所得稅
地稅:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,印花稅,地方稅種等
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你好,其實(shí)關(guān)系不大
國(guó)稅:增值稅,所得稅
地稅:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,印花稅,地方稅種等
2016-05-13 10:29:05

可以委托其他單位出口退稅。
2014-09-16 10:25:29

你好,1、如果是無(wú)法取得專用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。2、出口后一至兩個(gè)月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)退稅就可以了,6月當(dāng)期只要在增值稅報(bào)表上申報(bào)免稅收入即可。
3、外貿(mào)企業(yè)實(shí)行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國(guó)內(nèi)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅額。
4、等到取得專用發(fā)票后合并申報(bào)即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個(gè)月的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅申報(bào),申報(bào)年月選擇最晚的那個(gè)月份,即,一批申報(bào)包括2012年6月、7月、8月,那么申報(bào)年月就是2012年8月。每個(gè)申報(bào)年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。
5、國(guó)內(nèi)采購(gòu)商品取得的專用發(fā)票上的計(jì)稅金額乘以出口商品退稅率。計(jì)稅金額乘以征退稅率之差從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42

對(duì)于小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票直接到國(guó)稅局大廳驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。不影響,只是進(jìn)項(xiàng)稅額,減少了,存在少退稅的事
2017-07-24 08:15:40

連續(xù)12個(gè)月的銷售額累計(jì)不超過(guò)500萬(wàn),可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
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2018-05-21 14:03:04
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