
早上好老師,請(qǐng)問(wèn)12月進(jìn)倉(cāng)單沒(méi)有入賬,帳上也沒(méi)暫估,發(fā)票在4月才收到,12月有出這材料,變成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么辦
答: 您好 那只好現(xiàn)在補(bǔ)入庫(kù)了
老師,材料收到,但發(fā)票未收到,能不能等到收到發(fā)票后再入庫(kù)?期間有領(lǐng)用的材料,直接做出庫(kù)后材料暫時(shí)為負(fù)數(shù)等收到發(fā)票再抵減可以嗎
答: 你好,你要先做材料的暫估入庫(kù),借原材料 貸,應(yīng)付賬款――暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沖紅,支付款時(shí)借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖??


糖晶 追問(wèn)
2020-04-03 10:04
bamboo老師 解答
2020-04-03 10:04