
4月份錯把不含稅的農(nóng)收開成了不含稅的銷售,但在報稅的時候我把錯開的銷售在附表1當作免稅的銷售填寫了,這樣不用交稅。在5月份我把錯開的票都沖紅了,又開了一份正確的農(nóng)收。請問這個賬怎么處理?
答: 紅字發(fā)票按發(fā)票用紅字做銷售收入,然后再做正確的發(fā)票就行了
怎么理解3萬以下免稅?就好比打個比方啊,就比如說開了發(fā)票出去合計是3萬多了,然后不含稅的價格是29000,那這個月沒交稅呢
答: 你好,不含稅金額低于3萬,就是免征增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預交稅款按含稅價還是不含稅價?
答: 這個是按不含稅價格填寫的

