
你好老師,公司暫估成本怎么處理,下個(gè)月沖平,包括會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 你好 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
請(qǐng)問老師們成本轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 您好。借成本類科目 貸應(yīng)付賬款。

