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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-04 14:50

你好,新建賬套,在建立賬套的時候有個步驟是期初數(shù)錄入,這個時候就可以錄入銀行存款的期初余額了

何坤燕 追問

2020-04-04 14:53

在期初余額借方余額己錄入那個余額,但保存不平衡

鄒老師 解答

2020-04-04 14:55

你好,你錄入銀行存款的余額,還需要錄入其他科目的余額,而不僅僅就是錄入銀行存款的余額,其他科目余額就不錄入的
而且需要符合資產(chǎn)=負債+所有者權益 這個勾稽關系才可以的

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你好,新建賬套,在建立賬套的時候有個步驟是期初數(shù)錄入,這個時候就可以錄入銀行存款的期初余額了
2020-04-04 14:50:31
該筆錢可做為實收資本處理,或者做為未分配利潤處理
2019-02-23 12:47:47
你好,用未分配利潤來平衡
2020-06-11 15:09:38
同學您好,會計分錄都是一借一貸的,不能只寫銀行,你的另一方也要填,首先要找出700元的來源,如果是股東的投資款,那就是期初數(shù)據(jù),銀行存款和實收資本各700,就平衡了
2020-07-15 13:17:09
內(nèi)賬按老板的規(guī)定做就可以,也可以從現(xiàn)在開始做。你問一下老板的意見。
2020-01-08 08:05:54
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