
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
答: 借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的?還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅,難道還要再交那一部分差額的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度庫存商品損失做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅分錄怎么做?是借庫存商品貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好 先做盤虧處理 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


張金爽 追問
2020-04-04 15:44
玲老師 解答
2020-04-04 15:50
張金爽 追問
2020-04-04 15:53
玲老師 解答
2020-04-04 15:56
張金爽 追問
2020-04-04 16:09
玲老師 解答
2020-04-04 16:16