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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-04 15:41

你好 先做盤虧處理 進項轉出

張金爽 追問

2020-04-04 15:44

今年3月因為稅負低稅局稽查做的補稅,18年做了部分進項稅額轉出補稅,這個分錄怎么做?剛才老師說借原材料等科目貸應交增值稅進項稅額轉出,為什么借原材料?

玲老師 解答

2020-04-04 15:50

如果原來記的是庫存商品就不應該記原材料這個科目     
做了進項轉出 再計提 增值稅是把轉出的稅加上就是交增值稅了 當時沒有交稅嗎

張金爽 追問

2020-04-04 15:53

嗯嗯,沒有交稅,為什么要借庫存商品?不能做借以前年度損益調整嗎?只有庫存商品損失了才做進項稅額轉出,這里庫存商品為什么要記借方?

玲老師 解答

2020-04-04 15:56

你的借庫存商品分錄 不對  正確的  借待處理財產損益   貸庫存商品  貸應交增值稅進項稅額轉出

張金爽 追問

2020-04-04 16:09

以前年度的進項稅額轉出分錄怎么做?

玲老師 解答

2020-04-04 16:16

這個問題的轉出分錄上面發(fā)你了

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好!進項大于銷項不用做賬務處理
2018-07-02 18:09:35
你好 先做盤虧處理 進項轉出
2020-04-04 15:41:49
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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