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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-05 14:47

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小云老師 解答

2020-04-05 14:51

1.借:銀行存款150*1.13  貸:主營業(yè)務(wù)收入150 應(yīng)交稅費(fèi)19.5
2.借:應(yīng)收賬款678  貸:主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi)78
3.借:固定資產(chǎn)25 應(yīng)交稅費(fèi)3.05 貸:銀行存款
4.借:原材料623 應(yīng)交稅費(fèi)79.98 貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)14.47  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅14.47
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅14.47 貸:銀行存款14.47

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2020-04-05 14:47:19
你好,小規(guī)模的稅率是1%的。
2022-03-03 13:35:14
你好,專票不包含增值稅
2019-06-01 13:42:53
一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好,是的,您的計(jì)算正確
2019-03-22 16:03:39
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