
那就是計提:借管理費用-印花稅 貸 稅金及附加 繳納:借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
答: 一、計提時: 借: 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 二、 繳納時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
請問上年會計分錄錯誤,今年子發(fā)現(xiàn),怎么處理?1、借:營業(yè)稅金及附加 200 貸:管理費用 --印花稅 200 ,2、借 :管理費用-印花稅200,貸:庫存現(xiàn)金200 ,吧1和2更正為 借: 管理費用-印花稅200 貸:庫存現(xiàn)金 200
答: 之前的這個不用去更改分錄了,因為他也是平的,只是科目用錯了而已
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
“管理費用-印花稅”和“管理費用-車船使用稅”的余額分別調(diào)入“稅金及附加-印花稅”和“稅金及附加-車船使用稅”科目。老師怎么分錄?借:稅金及附加-印花稅。貸:管理費用-印花稅么?
答: 您好,分錄,借:稅金及附加-印花稅。借:管理費用-印花稅,負數(shù)。


yu0919 追問
2020-04-07 10:40
yu0919 追問
2020-04-07 10:40
王晶老師 解答
2020-04-07 10:41
yu0919 追問
2020-04-07 10:45
王晶老師 解答
2020-04-07 10:46