
老師我十二月份有一筆預(yù)收款放到預(yù)收科目了,但是之后開票把款項(xiàng)又放到應(yīng)收了,應(yīng)該怎么調(diào)整,開始其實(shí)是一月份
答: 你好, 借:預(yù)收賬款 正數(shù) 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
同一個(gè)往來單位,其他應(yīng)收借方4295144.25,預(yù)付賬款貸方2496332.63,怎么全部調(diào)整到其他應(yīng)收款這一個(gè)科目?
答: 你好 你就把其他科目科目的余額轉(zhuǎn) 比如 借預(yù)付賬款 2496332.63貸其他應(yīng)收款2496332.63
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一個(gè)應(yīng)收款錯(cuò)了,應(yīng)該用什么科目調(diào)整?只想要一個(gè)過渡科目,什么都不改變,只調(diào)對(duì)應(yīng)收就行
答: 你好,那正確的科目是?


晚秋、冬至 追問
2020-04-07 11:04
立紅老師 解答
2020-04-07 11:06
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2020-04-07 11:06
立紅老師 解答
2020-04-07 11:07