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青春俠
于2017-03-07 14:34 發(fā)布 ??1055次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-07 14:36
可以的
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您好,內(nèi)賬,怎樣調(diào)整應收賬款,有些單位多記有些單位少記了,對應的科目分別填什么
答: 您好 入賬的時候分錄分別怎么寫的?
因為賬套調(diào)整,應收賬款初始數(shù)據(jù)調(diào)整錯誤,所以借方科目做什么合適,貸方做的是應收賬款
答: 那需要看你之前做啥,你之前對應科目做啥
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款重分類調(diào)整可以對應哪些科目?
答: 應收賬款的負數(shù)是重分類到預收賬款的
新建賬套應收賬款科目可以調(diào)整嗎?
討論
應收賬款為負數(shù),調(diào)整到預收賬款還是應付賬款,其他應付款為負數(shù),調(diào)整到哪個科目
老師,我想問下應收賬款或者預收賬款科目余額調(diào)整至其他應收款,應付賬款或者預付賬款科目余額調(diào)整其他應付款,這樣是對的嗎?
應收賬款多收幾分錢,應收賬款科目貸方有余額,如何調(diào)整?
老師好,本應在應收款的科目錯記在了應付,已經(jīng)結(jié)賬了,這月怎么調(diào)整過來?能直接借應收,貸應付來調(diào)賬嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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