@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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購(gòu)買(mǎi)工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

開(kāi)出發(fā)票的金額大于收到款的金額,并且確定差額收不回來(lái)了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)好,差額可以確認(rèn)資產(chǎn)減值損失處理,
按壞賬處理這個(gè)我知,是不是也要開(kāi)出這個(gè)剩余部分的發(fā)票,直接做成壞賬做賬務(wù)處理嗎?
答: <p>你好,壞賬的賬務(wù)處理是不需要開(kāi)具發(fā)票的</p>
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年5月開(kāi)出30000的發(fā)票,19年4月發(fā)生退費(fèi)15000,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 15000 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
房租是以前年2019年的的,但是發(fā)票是是21年9月開(kāi)出的,票又是在22年2月才到會(huì)計(jì)手上做賬,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么賬務(wù)處理啊
請(qǐng)問(wèn)老師去年8月開(kāi)出去的收入發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在拿來(lái)退款我怎么做賬務(wù)處理


彩色的石頭 追問(wèn)
2020-04-07 18:49
英老師 解答
2020-04-07 19:15