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送心意

千橙老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 11:20

首先你要找到5732.29這個數(shù)字是怎么來的。 然后查看增值稅主表這個數(shù)字是在那個月顯示的。 你上面的圖片看到的是本年累計數(shù),找到本月數(shù)。

K14614456398914 追問

2020-04-08 11:55

我這個5732,這個數(shù)兒,這不是上邊兒的那個不含稅銷售收入嗎?我根據(jù)那個是自動生成的,然后那不還有減免的數(shù)兒。湖北省以外的,三月份到五月份不是按1%征收嗎?然后減免完以后,我這實際繳納的是5000多。我這個主表我看不出來哪兒錯就是后半句,預(yù)繳數(shù),這個表兒上不體現(xiàn)預(yù)繳數(shù)啊。還是說我那個申報的時候少申報了一張表兒啊。但是咱們現(xiàn)在目前小規(guī)模增值納稅人的。這個報表兒不就三張嘛,一個主表,一個附列資料,還有一個簡版減免明細(xì)。有那個增值稅預(yù)繳表兒嗎?

K14614456398914 追問

2020-04-08 14:09

老師幫忙解答一下追問

千橙老師 解答

2020-04-08 14:27

你是去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票了嗎?還是說你自己開了專票?

千橙老師 解答

2020-04-08 14:32

還有就是把你第一季度的納稅申報主表發(fā)給我看看

K14614456398914 追問

2020-04-08 15:47

代開 我上邊發(fā)給你的就是主報表,且我不是建筑業(yè)  有可能是專管員比對錯誤碼

千橙老師 解答

2020-04-08 16:34

那你看一下,你代開的專票的稅額是不是5732.29。因為你去代開專票肯定要交稅費(fèi)。
主表上的數(shù)據(jù)都是自動帶出才行,不能手寫。
如果附表4沒有數(shù)額,你就在附表四增加上你這個預(yù)交5732.29。

千橙老師 解答

2020-04-08 16:39

你們是小規(guī)模納稅人,沒有附表4。。

千橙老師 解答

2020-04-08 16:44

代開發(fā)票的稅率是3%還是1%,五千多是預(yù)交的稅款還是你自己計算的減免的稅款然后你自己寫上的

千橙老師 解答

2020-04-08 17:02

你這個5732.29是怎么來的?我計算了一下,沒有算通。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好!企業(yè)月末需要填寫
2016-10-01 15:44:19
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2016-02-19 19:15:15
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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