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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-08 14:08

借管理費用3600
  銷售費用5000
  制造費用1000
進項稅1056
貸銀行存款10656

Shmily 追問

2020-04-08 14:12

可抵扣的進行稅額是什么意思,如何計入分錄

樸老師 解答

2020-04-08 14:18

就是可以抵扣的進項稅,計入進項稅

Shmily 追問

2020-04-08 14:19

支付簽發(fā)支票印鑒不符的罰款,計入什么費用呢

樸老師 解答

2020-04-08 14:20

誰罰款?你交給誰的

Shmily 追問

2020-04-08 14:24

題目就是以銀行存款支付簽發(fā)支票印鑒不符的罰款1000元。沒有說明交給誰,本單元主要學習財務成果的核算

樸老師 解答

2020-04-08 14:25

計入營業(yè)外支出就可以了

Shmily 追問

2020-04-08 14:31

簽發(fā)支票支付產(chǎn)品廣告費1500元,可抵扣進項稅額90元,會計分錄。貸的是應付票據(jù)還是銀行存款呢

樸老師 解答

2020-04-08 14:36

應付票據(jù)的哦,因為是支票

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相關問題討論
借管理費用3600 銷售費用5000 制造費用1000 進項稅1056 貸銀行存款10656
2020-04-08 14:08:37
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-18 19:19:01
進項稅額轉出這么做 借管理費用差旅費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-01-06 18:12:38
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借應交稅費——未交增值稅 貸銀行存款
2020-02-24 11:42:57
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
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