
老師,請教個問題,應(yīng)付賬款的外幣在2018年的時候調(diào)賬沒有調(diào)原幣,只調(diào)了本位幣,導(dǎo)致2019年期末調(diào)匯的時候才發(fā)現(xiàn),原幣余額在借方,折回本位幣接近2000萬,但是本位幣的賬面期末余額在貸方,金額是360萬,這中間的差額現(xiàn)在要怎么調(diào)回來?
答: 你好,同學(xué)。 你要確定 你這差額 是什么原因?qū)е略僮稣{(diào)整的
我公司多家往來單位應(yīng)付賬款為借方余額,且已多年??隙ㄒ惨坏狡绷耍趺凑{(diào)賬
答: 你好? 那你們這個業(yè)務(wù)分別是什么 。 你們付款出去 肯定是成本費用的。? 你們要轉(zhuǎn)入成本費用去? 走以前年度損益調(diào)整科目處理?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本來應(yīng)付賬款貸方余額是18000對賬發(fā)現(xiàn)是18600多個600怎么調(diào)賬
答: 調(diào)整采購的金額600元

