老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù),如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

應(yīng)付賬款貸方余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,有幾種調(diào)賬方式?
答: 預(yù)付賬款貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)報(bào)表重分類(lèi)至預(yù)付賬款借方。 只調(diào)表不調(diào)賬
應(yīng)付賬款余額出現(xiàn)負(fù)數(shù),有幾種調(diào)賬方式,如何調(diào)賬?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款暫估有借方余額,如果處理調(diào)賬
答: 這個(gè)要看借方余額形成的原因,多沖了,反沖回來(lái)就可以
想問(wèn)一下大家,應(yīng)付賬款起初余額方向填錯(cuò)了,中途已經(jīng)做了幾個(gè)月賬了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要注銷(xiāo)了,但是應(yīng)付賬款貸方有余額,應(yīng)該如何調(diào)整?謝謝!
公司支付了一筆款,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有借方余額要如何調(diào)整


K14617325806585 追問(wèn)
2020-06-25 18:49
軼塵老師 解答
2020-06-25 18:50