老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問(wèn)
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問(wèn)
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請(qǐng)問(wèn)所得稅稅負(fù)率最 問(wèn)
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個(gè)體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問(wèn)
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

你好老師!情況是這樣的:1月份申報(bào)納稅,在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,把有效稅額理解成一張發(fā)票可以分次抵扣,有效稅額那里就填了本次需要認(rèn)證的金額,把這張發(fā)票認(rèn)證了,但是這張發(fā)票剩有部分稅額未抵扣的,一月申報(bào)納稅已扣款!三月和供應(yīng)商那邊溝通可以幫忙全額紅沖再開(kāi)藍(lán)字,我這邊(購(gòu)買方申請(qǐng)~已抵扣)申請(qǐng)紅字信息表,供應(yīng)商那邊全額紅沖開(kāi)藍(lán)字。三月份納稅申報(bào)表的時(shí)候申報(bào)表自動(dòng)把全額的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了(正負(fù)沖銷稅額了),請(qǐng)問(wèn)老師這張發(fā)票還有剩余未抵扣部分的稅額還能進(jìn)行抵扣嗎
答: 沒(méi)有全部紅沖的話剩余的可以抵扣的
1月份申報(bào)納稅,在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,把有效稅額理解成一張發(fā)票可以分次抵扣,有效稅額那里就填了本次需要認(rèn)證的金額,把這張發(fā)票認(rèn)證了,但是這張發(fā)票剩有部分稅額未抵扣的,一月申報(bào)納稅已扣款!三月和供應(yīng)商那邊溝通可以幫忙全額紅沖再開(kāi)藍(lán)字,我這邊(購(gòu)買方申請(qǐng)~已抵扣)申請(qǐng)紅字信息表,供應(yīng)商那邊全額紅沖開(kāi)藍(lán)字。三月份納稅申報(bào)表的時(shí)候申報(bào)表自動(dòng)把全額的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了(正負(fù)沖銷稅額了),發(fā)票還有剩余未抵扣的部分呢
答: 你把未抵扣的那一部分填寫進(jìn)項(xiàng)試下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額


糊涂的香菇 追問(wèn)
2020-04-09 13:21
樸老師 解答
2020-04-09 13:24
糊涂的香菇 追問(wèn)
2020-04-09 13:25
樸老師 解答
2020-04-09 13:31
糊涂的香菇 追問(wèn)
2020-04-09 13:33
樸老師 解答
2020-04-09 13:38
糊涂的香菇 追問(wèn)
2020-04-09 13:42
樸老師 解答
2020-04-09 13:48