你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學! 同學的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師,我想問下息稅前利潤,稅前利潤,凈利潤,利潤總額 問
您好,是算別的,還是說算著幾個金額呢 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師,3月社保繳款明細合計為負數(shù),銀行實際扣款83.35,這個怎么做分錄
答: 你好,你這個是指扣除了個人的嗎?
老師,3月社保繳款明細打印合計為-193.25,銀行實際扣款83.35,這個怎么做分錄,金額怎么寫
答: 按實際扣款計入社保費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這是一張社保明細表,這要怎么做分錄呢?
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金


年年有余 追問
2020-04-09 17:23
文文老師 解答
2020-04-09 17:23
年年有余 追問
2020-04-09 17:24
文文老師 解答
2020-04-09 17:26