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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-10 12:28

借銀存
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:29

不是的,是前幾天已經(jīng)收到預(yù)付款做了分錄借銀行貸預(yù)收,今天是要開百分之七十的發(fā)票怎么做分錄

郭老師 解答

2020-04-10 12:33

貨物shenemshijianfachuqi

郭老師 解答

2020-04-10 12:33

貨物什么時間發(fā)出去

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:34

還沒有定,在生產(chǎn)呢可能下月可能這個月

郭老師 解答

2020-04-10 12:36

那你可以先提前做收入,或者是一直掛到預(yù)收,按我上面的分錄。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:38

我之前收款的時候自己做預(yù)收了,但是沒有開票就借銀行貸預(yù)收,現(xiàn)在開票了不是應(yīng)該做一下分錄嗎,是掛預(yù)收但是開票了應(yīng)該怎么做一下呢,因為有稅費啊

郭老師 解答

2020-04-10 12:41

那你現(xiàn)在想要做預(yù)收還是做收入。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:42

老師是不是開票就要確認收入,因為這個月應(yīng)該發(fā)不出貨物

郭老師 解答

2020-04-10 12:44

不一定的,貨物的一般需要確認收入,服務(wù)的可以做預(yù)收

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:46

我們是貨物的,不是服務(wù)那是不是現(xiàn)在我們就要確認收入了,之后暫估成本等真正發(fā)出的時候在調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-10 12:49

你好,是的,

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:51

老師這種暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的我們還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本表,因為具體用什么還不確定可以那么原始憑證是什么呢

郭老師 解答

2020-04-10 12:54

你自己做一個分錄就可以,不需要用原始憑證暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 12:55

結(jié)轉(zhuǎn)成本不是應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎老師我不太明白您說的

郭老師 解答

2020-04-10 13:00

那你借方?jīng)]有入庫
沒法出庫

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 13:13

老師您看我那個分錄需要調(diào)整借銀行貸預(yù)收,開發(fā)票時借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入  銷項稅暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

郭老師 解答

2020-04-10 13:14

你好,可以的。

晚秋、冬至 追問

2020-04-10 13:15

那庫存商品是照您說的先暫估入庫嗎借庫存商品貸應(yīng)付,可以沒有原始憑證

郭老師 解答

2020-04-10 13:19

你好,可以的,

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銷售時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
差額可以放到銷售費用里面。
2021-10-13 10:22:46
你好 9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份收到貨款發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-10-12 14:15:06
借銀存 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費
2020-04-10 12:28:07
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