有家新公司,一直沒用開通財務(wù)軟件。下個月7月是大 問
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
老師:支付采購款預(yù)付的要附件要貼購銷合同嗎?,有公 問
你好,這個可以不用合同了。有銀行賬單就行。 答
自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問
你好,可以線上代開。 開票人是稅務(wù)局,但是會表明是個人代開的。 答
您好,我們是中介公司,我們給對方開銷售發(fā)票,對方公 問
你好,這些員工是你們公司的員工嗎 答
老師好,產(chǎn)品說明書是不是會計資料,需要和送貨單以 問
你好,這個可以不用放入會計憑證。 答

增值稅申報表 進項紅字發(fā)票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出下面對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄次
增值稅申報表先做了申報,本月無銷項,只有幾張進項發(fā)票。申報完后發(fā)現(xiàn)進項稅發(fā)票只勾選了,未進行認證。然后做未申報處理,把這幾張票認證了。認證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報表還是已申報狀態(tài),點實時扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
答: 其他的稅申報了嗎 申報了你去稅務(wù)局清卡吧
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿(mào)公司,請問11月份的進項發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發(fā)票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)


趙桃桃 追問
2020-04-10 16:58
趙桃桃 追問
2020-04-10 16:59
趙桃桃 追問
2020-04-10 16:59
樸老師 解答
2020-04-10 17:03
趙桃桃 追問
2020-04-10 17:04
樸老師 解答
2020-04-10 17:08