
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
12月出口,已在12月做免稅申報(bào),1月征期申報(bào)退稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,這部分進(jìn)項(xiàng)需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進(jìn)項(xiàng),可退稅這個(gè)月只申報(bào)了2萬,如何填寫增值稅申報(bào)表
答: 出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨樣廣告品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣勾選還是退稅勾選?增值稅申報(bào)表怎么填
答: 你們收到的樣品嗎?可以抵扣的

