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12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
老師,7月份進項發(fā)票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
我增值稅申報表全申報了,但是錢還沒扣走。認證平臺顯示已申報,前兩天我就把報表全部都作廢掉了,那認證平臺還能認證進項發(fā)票嗎

