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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-10 19:18

需要去看下賬上,你去看下面明細賬,是不是沒有做進項稅額,去查下

簡曉群中國人保,代帳申報 追問

2020-04-10 19:24

#提問#之前帳面完全沒有進項稅額,但是電子稅務(wù)局有統(tǒng)計,現(xiàn)在我要把這個余額在快帳中重新入賬,我應(yīng)該如何做分錄?謝謝

maize老師 解答

2020-04-10 19:28

那全部做費用和成本嗎,不能直接輸入,你根據(jù)之前期末數(shù)據(jù)輸入,之后調(diào)賬,借進項稅額 借xx費用 負數(shù),跨年做借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整

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需要去看下賬上,你去看下面明細賬,是不是沒有做進項稅額,去查下
2020-04-10 19:18:35
?你好,其實是看總金額的。比如你有進項還沒有認證,也是先在這里也是負數(shù),除非你剛好肖像與所有的鏡像和可抵扣的金額一致。那就填0
2023-05-17 17:04:18
不是在其他流動中列示嗎?
2017-02-06 14:35:44
待認證的稅在應(yīng)交稅費里面體現(xiàn),看你科目余額表余額
2019-02-14 08:55:49
可是資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費應(yīng)該和增值稅報表一樣呀,當期不抵扣所以不能應(yīng)交稅費借方體現(xiàn),借方體現(xiàn)的是認證過的進項稅額吧,請問應(yīng)該是在其他應(yīng)收款這個科目體現(xiàn)嗎? 借;固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 允許你抵扣了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅這樣是正確的嗎?
2016-08-18 15:44:15
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