
生產(chǎn)企業(yè)出口當(dāng)期應(yīng)納稅額是內(nèi)銷(xiāo)部分的嗎
答: 你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)的就是內(nèi)銷(xiāo)部分
請(qǐng)問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退公式里,保稅進(jìn)口料件不是不能用來(lái)退稅嗎,為什么我把公式展開(kāi)以后發(fā)現(xiàn)進(jìn)口料件金額還可以用來(lái)抵減銷(xiāo)項(xiàng)了?保稅料件金額*(征稅率-退稅率)這一項(xiàng)不是代表不能退的部分嗎?減去這一項(xiàng)不就相當(dāng)于應(yīng)納稅額變少了
答: 減去這一項(xiàng)不就相當(dāng)于應(yīng)納稅額變少了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè),本年內(nèi)只有7月份發(fā)生一筆出口業(yè)務(wù),征退稅差額是7460元,年底計(jì)算稅負(fù)時(shí)候我只直接用應(yīng)納稅額/收入?還是用(應(yīng)納稅額-征退稅差額)/內(nèi)銷(xiāo)+外銷(xiāo)
答: 沒(méi)有免抵,因?yàn)楫?dāng)月有留底1萬(wàn)多,如果有面的的話(huà)是不是就是用應(yīng)納稅額 免抵稅額/內(nèi)外銷(xiāo)收入
生產(chǎn)出口企業(yè): 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額有借方余額,這個(gè)數(shù)是不是就應(yīng)該交的增值稅,老師
生產(chǎn)型出口企業(yè),本月有繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生了免抵額,如何繳納附贈(zèng)稅
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 與納稅表差2:-3370.8,0.00 是什么意思,沒(méi)報(bào)過(guò)去
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 與納稅表差2:-3887.25 ,0.00 是什么意思,沒(méi)報(bào)過(guò)去


然瀅 追問(wèn)
2020-04-10 21:45
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2020-04-10 22:16
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2020-04-10 22:20
蔣飛老師 解答
2020-04-10 21:02
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2020-04-10 21:11
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2020-04-10 22:47