老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
暮雨杳無痕
于2020-04-11 15:00 發(fā)布 ??1091次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-04-11 15:15
您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負(fù)數(shù)表示
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08

您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負(fù)數(shù)表示
2020-04-11 15:15:35

先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35

您好,是的,填寫減去紅字發(fā)票的金額就行了。
2017-12-03 17:17:32

您好同學(xué)
對(duì)的,您的理解是對(duì)的。
分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。
銷售收入:
借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售
貸:庫存商品--XXX
不可退稅部分轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
出口退稅:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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暮雨杳無痕 追問
2020-04-11 15:42
文老師 解答
2020-04-11 15:57
暮雨杳無痕 追問
2020-04-11 16:02
文老師 解答
2020-04-11 16:11