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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-11 15:06

你好,應收賬款掛往來后(你這個是掛賬借方余額嗎?)
如果是借方余額,那應當是收尾款才是啊
還是應收賬款在期末貸方掛賬,補開了余額發(fā)票的意思?

丁丁 追問

2020-04-11 15:07

是貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-04-11 15:08

你好,那就這樣做分錄
借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

丁丁 追問

2020-04-11 15:09

還用借銀行存款嗎?如果有,貸方是應收賬款?

鄒老師 解答

2020-04-11 15:13

你好,根據你描述(應收賬款貸方余額開了剩下的錢的發(fā)票),這種情況借方不需要用銀行存款科目的
只需要這樣做分錄,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

丁丁 追問

2020-04-11 16:13

那資產負債表的貨幣資金不是少了嗎

鄒老師 解答

2020-04-11 16:14

你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
這個分錄不涉及貨幣資金的變動啊

丁丁 追問

2020-04-11 16:15

但是實際上銀行存款增加了,期末與銀行余額不符了

鄒老師 解答

2020-04-11 16:16

你好
應收賬款掛往來后,單位開具了余額發(fā)票,如何處理?(這個是你原始提問,你原始提問沒有提到銀行存款增加的字樣?。?/p>

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2021-11-05 14:34:24
同學 你好 應收賬款余額是負數 是你們收款了還欠對方發(fā)票
2018-12-03 10:54:47
你好,是的,是這樣的?
2021-08-04 09:12:43
你好 實際是什么業(yè)務 你看看是什么業(yè)務 。 你都收款了 是收入要做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-07-01 14:23:35
您好!計入營業(yè)外支出。
2018-01-16 14:09:23
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