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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-05-16 17:46

之前什么業(yè)務(wù)都沒有

the night of 娜 追問

2016-05-16 17:49

我需要進(jìn)貨,給廠家打款,貨到再給客戶送過去        給廠家打款   借  預(yù)付賬款 8000    貸銀行存款   8000 對嗎

the night of 娜 追問

2016-05-16 17:50

廠里會在下個月初給我開發(fā)票

the night of 娜 追問

2016-05-17 06:55

5.20我收到貨了,發(fā)票沒到,怎么做帳呢

the night of 娜 追問

2016-05-18 06:28

5.21我給客戶發(fā)貨,還要做分錄嗎

the night of 娜 追問

2016-05-18 08:37

在5.5號我已經(jīng)確認(rèn)收入了啊

宋生老師 解答

2016-05-16 17:33

您好!如果您之前有計入應(yīng)收賬款的就這樣做。如果之前什么都沒做,應(yīng)該記借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

宋生老師 解答

2016-05-16 19:35

您好?。ㄎ倚枰M(jìn)貨,給廠家打款,貨到再給客戶送過去 給廠家打款 借 預(yù)付賬款 8000 貸銀行存款 8000 對嗎)  對的。

宋生老師 解答

2016-05-17 18:27

您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款。

宋生老師 解答

2016-05-18 08:18

您好!要做的。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

宋生老師 解答

2016-05-18 19:35

您好!5月5號做了收入,5月21日發(fā)5月5日這批貨的時候你如果想做可以做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。也可以等月末的時候做。

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你好,同學(xué)。 6月 借:銀行存款等 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-銷 7月 借:應(yīng)交稅費-銷 貸:銀行存款
2019-10-06 18:38:19
您好!如果您之前有計入應(yīng)收賬款的就這樣做。如果之前什么都沒做,應(yīng)該記借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2016-05-16 17:33:13
短期的工程 可以直接將工程施工結(jié)轉(zhuǎn)計入主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-18 17:23:54
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-04-23 21:34:47
借 應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
2020-05-14 09:31:17
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