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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-13 11:54

作廢了重新申報,不能的話就只能放棄抵扣了,對應(yīng)的沒填寫進去的稅額

べ妝 追問

2020-04-13 11:56

申報表是對的,帳錯了

樸老師 解答

2020-04-13 12:01

那你調(diào)整你的賬就行了

べ妝 追問

2020-04-13 12:57

直接做反沖憑證,再做一次正確的就可以了嗎?

樸老師 解答

2020-04-13 13:01

或者直接把多的紅沖了就行了

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以前年度少計的增值稅進項稅額,可以按照以下步驟進行今年調(diào)整: 1.核定少計提的金額。根據(jù)增值稅申報表和相關(guān)賬目,核定少計提的增值稅進項稅額的具體金額 2.編制調(diào)整憑證。將少計提的增值稅進項稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。 3.進行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個科目的余額
2023-10-19 14:58:57
作廢了重新申報,不能的話就只能放棄抵扣了,對應(yīng)的沒填寫進去的稅額
2020-04-13 11:54:40
你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫就是了
2018-01-12 15:45:40
您好 查到以前年度的數(shù)據(jù)沒有做收入。在本年度補記收入以后,增值稅申報表要報
2022-03-15 16:08:48
同學(xué)您好,您具體可以截圖看下嗎
2021-05-07 16:19:56
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